各市属企业:
《关于深化市属企业内部审计监督工作的实施意见》已经市国资委党委会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。
宁波市国资委
2021年10月13日
关于深化市属企业内部审计监督工作的实施意见
为进一步推动市属企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,充分发挥审计在党和国家监督体系中的作用,根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国审计法》,按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)、《浙江省国资委关于深化省属企业内部审计监督工作的实施意见》(浙国资监督〔2021〕1号)等有关要求,现就深化市属企业内部审计监督工作提出如下意见:
一、总体要求
深入贯彻落实中央和省市关于加快建立健全国有企业和国有资本 ……
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