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关于协同推动市属国有企业内部审计工作的意见
国资政策文件 2020-11-23 下载收藏 语音播报
关于印发《南通市审计局 南通市人民政府国有资产监督管理委员会

关于协同推动市属国有企业内部审计工作的意见》的通知

各县(市)区审计局、国资监管部门,市属国有企业:

国有企业内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是促进国有企业改革发展、完善内部控制、防范风险、提升绩效的重要制度安排。加强对国有企业内部审计工作的指导和监督,提高内部审计质量和水平,是审计机关和国资监管部门的共同职责。为加强部门联动,形成监督合力,现将《南通市审计局南通市人民政府国有资产监督管理委员会关于协同推动市属国有企业内部审计工作的意见》印发给你们。请结合工作实际,认真贯彻执行。各县(市)区审计局和国资监管部门,可根据本地实际建立合作机制,合力推动本地区国有企业提升内部审计工作水平。

南通市审计局南通 …… 🔒


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