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宜宾市国资委关于进一步加强市属国有企业内部审计工作的指导意见
国资政策文件 2021-12-31 下载收藏 语音播报
为贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署,进一步加强和改进市属国有企业内部审计工作,推动实现国有企业和国有资本审计监督全覆盖,根据《审计署关于内部审计工作的规定》《四川省内部审计条例》和《关于进一步加强省属监管企业内部审计工作的指导意见》(川国资审〔2021〕2号)等法律法规和文件要求,现就进一步加强市属国有企业内部审计工作提出如下指导意见。

一、切实加强对内部审计工作的组织领导

(一)完善内部审计领导体制。市属国有企业党组织要加强对内部审计工作的领导,强化对内部审计重大工作的顶层设计、统筹协调和督促落实,严格履行内部审计重大事项党组织前置研究。建立健全内部审计向董事会负责的管理体制和工作机制;公司章程要依法依规明确董事会对内部审计工作的监督管理 …… 🔒


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