首页国资百科党规党纪政策文件国资委文件
百科头条智库
政务
监管
法制
党建
纪检
资管
产业
企业
管理
财税
数据
考评
社保
人事
分配
改革
金融
地方
研究
焦点
共计 723条
关注财务管理过程中的风险,通过财务内控管理降低风险
前言
行政事业单位财务内控管理工作的重要性不言而喻,需要行政事业单位从自身的管理角度出发,结合财务管理工作开展情况,制定合适的财务内控措施,推进财务工作的优化和精细化,降低财务管理风险。财务管理工作对于行政事业单位来说是一项专业性、长期性的管理过程,需要根据外部环境的变化以及内部管理需 ……
2022年12月17日
要积极配合财务管理工作,明确企业的战略发展方向
前言
在现代化发展趋势下,行业竞争越来越激烈,制造业企业要积极落实现代化转型,彻底转变滞后理念,注重业财融合,对各自为政的经营现状进行改善,加强企业内部各个部门之间的沟通与协作,并借助信息技术构建完善的信息化系统平台,实现业财数据信息的实时共享,达到高质量的内控效果。制造业企业的管理层 ……
2022年12月17日
年度财务报表上报前必须做哪些检查?
对于公司老板来说,财务报表可以说是财务部门工作的重要成果。基于财务工作的特点,所谓无过就是功,财务报表的准确性尤为重要,那如何才能保证年度财务报表的准确性呢?在出报表之前一定要做好以下几类检查:
基于资产负债表的检查必须做好以下五项:
一、检查货币资金余额,必须做到绝对准确。 ……
2022年12月17日
年底关账,企业和会计需要完成的10件事!弄错了,会有大麻烦!
猪怕过冬,财务怕年终。年底关账之际,提醒企业和会计注意这10件事情,大家做好相应的准备和核查工作,避免后续给自己带来麻烦。
第一件事,催促所有部门及时报销收取发票。
财务部门提前通知各部门,某个日期之前及时报销当年费用.并强调,因个人原因导致报销不及时,相关损失和后果由个人承 ……
2022年12月16日
“三个做好”助推国有企业内部审计高质量发展
相城区审计局认真履行内部审计指导监督职能,坚持“三个做好”,持续推动区属国有企业建立健全内部审计工作机制,为国有企业高质量发展提供监督保障。
调研走访,做好政策“宣传员”。开展内部审计专题调查,全面摸排区属国有企业内审机构设置、人员配备以及内部审计工作开展情况。通过召开内审专题会议、工 ……
2022年12月16日
济宁市审计局高新区分局“三个抓实”力促国有企业审计出实效
为助推区属国有企业改革,履行对国有企业的审计监督职责,济宁市审计局高新区分局在摸清企业组织架构、内部管理制度建设等情况的基础上,通过“三个抓实”深入开展了高新区国有企业2021年度资产负债损益情况审计,取得良好效果。
抓实关键岗位、关键人员,力促履职尽责。此次审计把企业管理中决策、审批 ……
2022年12月15日
公司法实务 占用公司资金的相关涉税问题分析
在法律实务工作中,常见公司控股股东、实控人利用管理公司的便利条件,通过各种方式占用公司资金,最终引起实质损害相关权益人合法权益以及破坏社会管理秩序的后果。资金占用的另一表现是与经济活动息息相关,从而产生不同的涉税处理要求,本文主要针对占用公司资金的不同情形所引发的相关税收问题进行探讨。
……
2022年12月14日
积极构建会计信息化综合平台,提高会计管理水平,实现数据共享
前言
各行各业的发展速度均大幅提升,这得益于信息技术的不断发展。企业作为国家发展建设中不可或缺的一部分,更需要紧跟时代发展方向,加强会计信息化建设,积极构建会计信息化综合平台,不断提高会计管理水平,实现信息数据共享,只有这样才能更好地促进会计由核算型向管理型转变,并进一步推动业财融合, ……
2022年12月14日
创新会计人员管理,增强企业决策的高效性,推动企业的可持续发展
前言
我国企业在针对会计工作人员管理模式与管理制度上还存在一定的不足和缺陷,因此需要结合科学的方法去解决传统会计人员管理制度中存在的问题。企业会计人员管理工作是一项复杂性的系统工程,企业要结合自身经营特点,以及会计工作职能工作目标、管理流程,不断推动创新管理模式,增强企业决策的高效性, ……
2022年12月13日
将数字化与财务管理深度融合,提升管理的精细化与数据化水平
前言
在数字经济背景下,数字技术已成为企业新的生产要素,并且融入企业的日常经营管理当中,助力于价值创造。财务管理是企业内部的一项重要工作,数字技术的介入,更是赋能企业的经营创新,促进了财务管理职能边界的拓展。从现代企业面临的竞争格局来看,其必须加强数字技术的应用,推进财务管理信息化建设 ……
2022年12月13日