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共计 723条
财政部黑龙江监管局:围绕“三个提升”扎实推进 国有资产决算报告工作
近日,黑龙江监管局持续贯彻落实习近平总书记有关“国有资产资源来之不易,是全国人民的共同财富”的指示精神,组织干部参加国家机关事务管理局举办的2021年度中央行政事业单位国有资产决算报告和绩效评价工作培训班。此次培训围绕做好2021年度中央行政事业单位国有资产决算报告和资产管理绩效评价工作进行讲解 ……
2022年03月18日
浅谈国有企业内部审计监督方面的问题及建议
党的十九届五中全会提出,要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监督是现代化国企深化改革成效、提升治理水平和高质量发展的重要保障,保证国有资产安全,促使国有资产保值增值,从监管层面不断 ……
2022年03月14日
企业重组改制税收案例分析及政策解读
摘要:企业重组的税务筹划及处理一直是困扰很多企业的难点痛点,企业重组政策跨越多个税种、多种情况,其难度对于有效贯彻企业改制税收政策,体现中央政策优势都形成了一定的阻碍。本文梳理了企业重组改制各类政策,以期帮助企业财务更好地理解并运用此类政策。
关键词:重组;增值税;企业所得税
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2022年03月11日
国有企业提升财政专项资金管理的重要意义
(一)帮助国有企业提升资产管理和运营效率
关于财政专项资金的含义,其主要是指中央和省级财政部门以及市县各级政府所安排的,用于公共事业发展、社会管理、社会保障以及政策补贴等方面的资金。毋庸置疑,这些资金拥有指定的用途,需要进行科学合理的规划,来对财政专项资金进行正确有效地使用,确保资金专 ……
2022年03月10日
浅谈国有企业内部审计与巡视巡察工作的融通
党的十八大以来,国有企业积极贯彻落实党中央的决策部署,大力开展巡视巡察,强化内部审计,充分发挥巡视巡察和内部审计推动企业健康发展的重要作用。随着形势的不断发展,现阶段如何优化监督资源,将内部审计和巡视巡察工作进行融通,全面提高国有企业内部监督的效率和效果显得非常必要。
01
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2022年02月23日
“十四五”时期国有企业加强内部审计工作路径探索
建立健全本单位(集团)统一完备、权威规范的审计制度体系。国有企业应根据自身规模体量和业态情况,结合审计监督的广度和深度,按照2018年发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》)、内部审计工作指导意见及相关规定,建立健全自身制度体系,如建立健全内部审计基本制度,以及经济责任审计专项 ……
2022年02月17日
重视审计整改 推动完善国有企业建章立制
国有企业规章制度建立以及制度执行效果关系到企业自身和地区发展大局。市审计局在市属国有企业领导干部经济责任审计中发现,部分国有企业在制度的建立与执行方面存在漏洞与短板。主要表现在以下两方面。
一是在制度建立方面,国有企业各部门之间制度制定出现“各自为政”的情况,各部门负责制订本部门规章制 ……
2022年02月16日
加快会计数字化转型 支撑会计职能拓展推动会计信息化工作向更高水平迈进
——《会计改革与发展“十四五”规划纲要》系列解读之六
当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,数字化转型已经成为大势所趋。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,加快数字化发展,建设数字经济、数字社会、数字政府,营造良好数字生态,打造数字中国。 ……
2022年02月14日
石泉县召开国有企业审计工作推进会议
2月8日,县审计局组织召开全县国有企业审计工作推进会。局党组成员、副局长谭宗照主持会议并讲话,局分管领导和有关同志及4家会计事务所负责人参加会议。
会议传达学习了县委领导对县属国有企业审计工作的指示批示精神,听取了4家会计事务所关于国企审计工作进展情况汇报,现场解答了国企审计工作中需要 ……
2022年02月11日
从国企日常监管案例中探寻审计实践新路径
审计监督如何充分发挥宏观调控“工具箱”作用?审计机关如何更好地贯彻落实“稳”的要求,提前揭示不良苗头和有害倾向,推动把重大风险隐患解决在萌芽状态?结合全省审计工作会议对审计机关提出的新要求,派出审计二处近日组织开展今年第三次每周业务学习专题研讨,由曾在省国有企业监事会长期从事国有企业日常工作的1 ……
2022年01月20日